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贝博网页登录版.六安市邮政管理局2017年财政预算编制说明

发布时间:2024-03-20 16:26:36 来源:ballBET贝博BB艾弗森 作者:贝博艾弗森体育网页版
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  本次系统升级主要结合了预算司、信息中心等相关领导的指导意见和业务要求以及软件发布以来各级预算单位在使用过程中的反馈建议,对中央预算管理系统(单机版)做了如下升级改造及调整:

  预算系统一升级程序的形式提供,只需要按照要求进行升级即可。在打开某个工作簿时,系统会根据当前工作薄的情况自动处理。

  结合一上系统参数,所有预算单位变更、部门一级项目变更情况财政审核结果统一由财政通过下发系统参数的形式下发;

  一级部门在接到主管司或信息中心通知,可以领取一下控制数等下发数据时,请务必在确认并正确领取以下数据包:

  1)、财政下发项目库数据。需确认财政项目库中是否存在财政未经审核入库的二级项目,如果存在此种情况请尽量请示主管司领导将未审核的二级项目审核入财政库后,再进行下发项目数据的操作;

  为提高工作效率,避免误操作或其他原因带来不必要的麻烦,请务必在接收上级下发数据前确认并备份所使用的工作薄(对于一级预算单位尤其重要)。

  4)、二级项目数据规范性检查(非常重要!同时需要注意是,项目管理中的数据检查范围为整个项目库的二级项目,而转出上报数据时的数据检查范围是仅为所选择的需转出的二级项目。);

  注意:项目管理模块根据一上实际使用情况及反馈意见,进行了较大的功能整合和优化,具体可参考后续章节的详细描述。

  系统参数导入功能主要用各核心业务阶段上级下发的核心系统基础数据的更新。包括预算单位、一级项目、功能科目、经济科目等相关数据。

  参数下发功能主要用于中间级汇总预算单位对下按单位拆分最新系统参数所用到的功能,基层单位无用。

  数据库备份功能是系统提供的对当前工作薄对应后台所使用数据库备份功能(包含当前工作薄的所有数据,成功备份后的文件是经过系统加密压缩的)。

  数据库恢复功能是对应“数据库备份”的,恢复时所使用的文件必须为“数据库备份”功能成功备份出来的文件。

  下级单位情况查阅主要用于中间级汇总预算单位对下级预算单位的单位信息查看及部分信息的调整修改;可修改信息要素同“本单位信息录入”所要求内容。

  提供各级预算单位使用,由预算司或其他主管司局提供预算业务相关政策法规类文档、信息中心提供软件使用说明等等文档的管理及查看。文档通过升级程序的形式下发各预算单位。

  “系统更新日志”是系统针对不同的需求、问题修复等情况,在系统开发角度定义的唯一标识符号,以更新顺序倒序排列(最后更新的登记信息在最上面)。

  1、一级部门上报新增一级项目或申请作废的一级项目;财政审核通过后,须重新接收财政下发系统参数;

  2、一级部门上报本部门预算单位变更情况,由财政审核并统一登记后,须重新接收财政下发系统参数;

  整合后,“新建项目”“已审核项目”“项目调整申请”“项目作废申请”等功能将分别在一般公共预算二级项目管理、政府性基金预算项目管理、非财政拨款项目管理管理功能窗口统一进行操作,不需要在切换功能菜单。

  需要注意的是:关于项目管理中“数据导入导出”时,还是须区分“新建或财政已审核项目”和“申请调整项目”分别导出上报数据包!

  由于财政下发“通用一级项目”是面向所有中央部门所设置的,针对具体某中央部门仅用到部分通用一级项目。因此为方便下级预算单位填报二级项目,一级预算单位可根据本部门实际情况自行设置启用的通用一级项目的范围。

  可通过键盘“ctrl”“shift”键,配合鼠标左键单机进行组合多选,选择后再通过“启用一级项目”“取消启用一级项目”确定通用一级项目是否启用并“保存”设置即可。

  部门预设分类标识,主要提供中央部门可根据自身管理需求定义本部门的一级项目或一般公共预算二级项目“部门统计口径设置”参数。目前系统对一级项目或或一般公共预算二级项目分别提供最多可设置5项部门统计口径。

  “一级项目查看”主要用于一级预算单位查看通用一级项目、部门专用一级项目、部门其他一级项目申请设立时的相关基本信息、立项的必要性和依据等内容。

  “一级项目分类标识设置”主要用于一级预算单位须按照财政对一级项目财政统计标识设置要求,根据本部门自身情况设置本部门所使用的部门专用一级项目和部门其他一级项目的财政统计标识属性,但目前财政未启用相关统计标识可暂忽略。

  一般公共预算二级项目管理,主要用于中央部门各级预算单位对本部门或本单位的一般公共预算二级项目进行管理维护。

  区域2:常用查询口径,包括按照所属一级项目、单位代码、功能科目、部门统计标识四种口径快速过滤查询二级项目;其中“所属一级项目”根据一级部门“通用一级项目过滤”设置是否启用进行展示;“部门统计标识”根据一级部门“部门预设分类标识”参数设置展示;

  区域4:状态栏显示区域,主要用于显示当前项目的审核状态等核心信息,如当前项目项目代码、部门是否审核通过、部门是否标识上报财政库、是否申请项目调整、是否申请项目作废、是否财政审核状态、财政批复状态等;

  在此区域所列的二级项目,通过鼠标选中并“双击操作”,系统会自动根据当前二级项目的项目状态自动弹出相应的项目查看窗口或项目维护窗口或调整申请信息维护窗口等;

  主要为了方便预算单位针对二级项目“项目基本信息”-“项目管理信息”中的项目负责人、职务、负责人这三项信息进行批量快速的修改。

  一级预算单位在本部门准备报财政之前,须根据本部门实际情况及财政相关要求对本部门所有涉及到的新增的二级项目进行审核及标识上报财政。未经部门审核通过及标识上报财政的二级项目是无法转出上报的,同时在编制本部门中期规划时,也不允许纳入中期规划表。

  主要为了方便预算单位针对二级项目“项目评审”-“部门评审”中的项目评审信息进行批量快速的修改。

  另外,通过该功能所提供的项目列表,可以更加方便直观的查看到本部门当年预算编制过程中项目的评审信息填报情况;如下图所示:

  提供给一级预算单位对本部门所有上报的二级项目进行“项目评审情况”的统计。主要用于查询核实本部门所有上报的二级项目相关评审比例是否满足财政当年预算编制要求。

  此处检查逻辑同数据转出上报时的检查逻辑几乎完全一致。但此功能所检查的项目的数据范围为项目库中的

  ,而转出上报项目时仅是对选中的需要上报的二级项目进行数据检查。换句话讲,“项目数据校验”出现的校验提示信息不一定会影响上报数据的。

  整合后的数据校验分成两个标签页分别展示“新建或已审核的二级项目”以及“申请调整的二级项目”,因此需要针对这两种情况分别进行数据校验操作。

  提示性检查:仅作为数据校验的提示性信息,可根据本单位实际情况或上级要求自行确定是否需要修改;

  错误编号:系统定义错误信息编号,请咨询相关问题时,尽量提供该问题的错误编号以方便运维人员快速定位;

  数据导入导出模块主要是用于财政与中央部门之间、中央部门预算单位之间进行项目的数据上报和接收。

  功能描述:功能目前仅支持用于一级项目文本录入中,中期绩效指标和年度绩效指标;二级项目相关文本录入中,中期绩效指标、年度绩效指标以及项目支出明细Excel导入功能;在上述文本录入界面,工具栏中都会增加以下两个工具栏按钮:

  1、使用“另存Excel数据导入模版”,获取所需要的模版;并将该项目的相关内容按照要求填报至Excel;

  2、编制完Excel文件后,使用“导入Excel数据”功能;打开如下界面,按照界面所提示步骤进行操作并确定;(以导入项目明细为例)

  2.4根据示例中,的区域为:“项目活动”列(C列) 至 “分项支出”列(H列),共4行行记录;那么,我们返回至下图(项目支出明细录入界面)时,则需要点击下图中第一行“项目活动”列,作为系统导入时定位的左上角起始单元格;导入后效果如下:

  综上,目前所提供的导入功能,虽说操作稍显反复,但是支持“数据块”的导入模式,结合起来使用可以起到事半功倍的作用。

  由一级预算单位汇总所有本部门预算数据后,根据本部门实际情况按照财政关于当年预算编报说明要求进行填写。

  基础数据录入,近年来编制内容和要求没有发生太大变化。每年预算编制过程中,具体细则或其他方面的口径要求,请根据上级单位进行编制。

  必须先填报《录入01表_单位基础信息表》,根据实际情况按照财政口径如实反映相关预算单位基础信息;该报表中的除“备注”外,列必须填报;“单位类型”必须同单位信息中的“单位类型”一致;

  根据01表中单位信息所填报的“单位类型”,在录入02表、录入03表、录入04表,选择对应单位类型的录入表进行填报,用于反映该单位相关人员情况;

  必须先填报《录入01表_中央部门规范津贴补贴经费申报单位基础信息表》,根据实际情况按照财政口径如实反映相关预算单位基础信息;

  根据01表中单位信息所填报的“单位类型”,在录入02表、录入03表、录入04表,选择对应单位类型的录入表进行填报,用于反映该单位相关津贴补贴经费需求情况;

  根据01表中单位信息所填报的“单位类型”以及对应已填报的“经费需求表”的数据填报情况,在录入05表、录入06表、录入07表中选择相对应的“渠道及缺口情况表”进行编制填报。

  使用“上级控制数对入”功能接收财政下发的控制数见面表数据。接收后,可通过如下功能查看相关控制数。

  这三张汇总的汇总及明细数据,因此建议重新接收下级预算数数据之后,首先要进行“数据汇总”,再对本单位整体预算数据进行审核。

  重要提示:由于此功能是按照上报数据对这三张汇总表进行重新汇总,因此如本单位的预算数据已基本审核完毕或本单位已直接修改过这三张汇总表及相关的支出表的预算数据,强烈不建议执行此功能!!!

  由一级预算单位汇总所有本部门预算数据后,根据本部门实际情况按照财政关于当年预算编报说明要求进行填写。

  右侧:报表编制区域,主要由工具栏按钮、数据编报区域、右键菜单(无法抓去未能展现)、状态栏显示、指定单位指定报表页签选择区域组成;

  :仅对《一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算项目支出表》、《政府性基金预算基本支出表》、《政府性基金预算项目支出表》这四张录入表有效。如果在这四张录入表编制时也同时支持双击资金列或浅灰色底色的数据列弹出经济分类细化功能窗口;

  :对应删除功能,可根据删除顺序,将数据保存之前的删除数据逐条撤销回来,一旦保存数据之后将不可撤销;

  ,可根据自身编制习惯,自定义按下键盘“Enter”或“Tab”时,设置光标跳转下一单元格的方向;

  ,可对当前报表显示区域进行“显示报表标题”、“汇总行固定顶部显示”、“汇总行固定底部显示”、“汇总行底部显示”的设置;目前系统仅提供这四项显示设置,其他暂无效!

  目前存在基本支出编报时,个别预算单位尤其是部门本级或机关预算情况较为复杂,导致在编报基本支出数据时,基本支出表中资金使用的单位类型同预算单位的单位类型不一致,需要按照资金的支出情况进行修改。如存在此类情况,请务必注意同《收入预算总表》的“财政拨款”资金列的勾稽关系。

  如当前单位打开本表时,本表无任何数据。系统会自动从项目库中提取满足条件的二级项目(“财政拨款”及“结转资金”);保存。

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